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财政预决算

索引号: DW039-20220128-461421 所属主题: 财政预决算
公开责任部门: 发文日期: 2022-01-25

常德市文联2022年部门预算公开

来源: 发布时间:2022-01-25 00:50:22 【字体:

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常德市文联2022年部门预算公开

 

  

 

 第一部分:2022年部门预算说明

一、部门基本概况

    (一)职能职责

    (二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)三公经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

    

第二部分:2022年部门(单位)预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1.职能职责

常德市文学艺术界联合会是中共常德市委领导下的,由常德市各文学艺术家协会、各区县(市)文联及行业文联所组成的人民团体,是市委市政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,是湖南省文学艺术界联合会团体会员,履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

主要职责:

(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策,落实文艺政策措施,研究和探讨文联深化改革;积极通过各团体会员加强对全市文艺界的团结引导,扩大文艺统一战线;沟通市委、市政府同文艺工作者之间的民主协商与对话渠道,充分发挥桥梁和纽带作用。

(二)组织全市文艺界和文艺工作者学习贯彻落实党的路线、方针、政策,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,研讨文艺理论,提高其思想、政治、理论素质。

(三)坚持“二为”方向和“双百”方针,坚持以人民为中心的创作导向,制定全市文艺创作和设施建设的规划及措施,促进我市文艺创作的繁荣发展;向有关主管部门和出版单位推介我市优秀文艺作品,当好代表社会主义先进文化前进方向的忠实实践者。

(四)采取各项措施,发现和培养新时代文艺人才。

(五)负责组织文艺创作奖励活动,申报、组织、管理文艺创作资金。

(六)办好《桃花源》文学杂志和《丁玲研究》等内刊。

(七)指导文艺协会开展各项健康向上的文艺活动。搞好服务,协调关系,加强各文艺协会的团结协作和规范化管理。

(八)指导区县(市)文联的业务工作。

(九)维护文艺工作者的合法权益。

(十)开展对外文化交流。

(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2.机构设置

根据市委编委办核定,市文联内设科室2个,所属事业单位2个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室和创联科。

所属事业单位为市丁玲文学研究中心和常德市《桃花源》杂志社。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,纳入2022年部门预算编制范围为常德市文联本级。

三、部门(单位)收支总体情况

2022年部门(单位)预算即本级预算,收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市文联归口管理使用的《丁玲研究》办刊经费、《桃花源》办刊经费、原创文艺奖等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2022年市文联没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出

(一)收入预算。2022年年初收入预算数785.47万元,其中,一般公共预算拨款785.47万元(经费拨款725.47万元,纳入预算管理的非税收入拨款60万元)。2022年收入预算较上年增加42.77万元,增长5.76%,主要是经费拨款增加42.77万元,主要原因是人员经费增加。

(二)支出预算。2022年年初支出预算数785.47万元,其中,基本支出503.97万元,项目支出281.5万元。主要包括一般公共服务664.94万元,文化旅游体育与传媒支出60万元,社会保障和就业支出30.81万元,住房保障支出29.73万元。2022年支出预算较上年增加42.77万元,增长5.76%,主要是人员经费增加76.87万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入725.47万元,支出包括:一般公共服务664.94万元,占91.65%;社会保障和就业支出30.81万元,占4.25%;住房保障支出29.73元,占4.1%2022年一般公共预算拨款规模较上年增加42.77万元,增长5.76%,主要是人员经费增加76.87万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:市文联2022年一般公共预算基本支出年初预算数为503.97万元,其中:人员经费424.75万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离退休人员工资、社会保险缴费等;公用经费79.22万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费等。

(二)项目支出:市文联2022年一般公共预算项目支出年初预算数为221.5万元,其中事业运行经费221.5万元,主要用于《丁玲研究》办刊经费、《桃花源》办刊经费、原创文艺奖等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市文联2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况2022年市文联运行经费预算79.22万元,较上年预算减少1.38万元,下降1.71%。其减少原因为公务经费压减。

(二)三公经费预算情况。2022年市文联三公经费预算数为8.3万元,其中:公务接待费3.8万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4.5万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.5万元)。2022三公经费预算较上年增加0.34万元,增加4.27%。其增加原因为公务用车运行维护费增加。

(三)一般性支出情况。2022年市文联会议费预算3万元,拟召开文联委员会等会议,人数约100人次,主要包含会议费等内容;培训费预算0.2万元,拟开展文艺家专项业务等培训,人数约20人次,主要内容为专项业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2022年市文联政府采购预算总额80.42 万元,其中:货物采购预算20.3万元、工程类采购预算10万元、服务类采购预算50.12万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月31日,市文联有车辆1台,其中:公务车辆1台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)0台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)0台(套)。

(六)预算绩效目标说明。本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为785.47万元,其中,基本支出503.97万元,项目支出281.5万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2022年部门(单位)预算公开表

 

注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。

 

 

 

 


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